1. Home
  2. Docs
  3. Gestão Comercial
  4. Como gerar um documento com retenção na fonte de forma manual?

Como gerar um documento com retenção na fonte de forma manual?

1º Passo- Abrir consulta de documentos

Através do menu lateral abra o módulo de “Gestão Comercial”, depois abra a opção “Documentos de Venda” e de seguida clique em “Facturas” (1) para abrir a respetiva página.

2º Passo – Criar um novo documento

Na consulta de documentos deverá clicar no botão “Nova Factura” (2) para abrir a respectiva página.

3º Passo – Adicionar linha com opções avançadas

Para criar o documento deverá em primeiro lugar escolher o cliente (3) que pretende e de seguida adicionar uma linha através da criação avançada (4).

4º Passo – Adicionar imposto retido

No popup de criação avançada, seleccione a opção linha sem produto (5), e de seguida preencha todos os campos que sejam aplicáveis tendo especial atenção ao campo Imposto Retido (6) onde deve selecionar o “Imposto Industrial sobre Serviços (6,5%)”. No final clique em “Gravar” para que a linha seja adicionada ao documento.

5º Passo – Finalizar documento

Após confirmar que todos os dados estão correctos, clique em “Finalizar(7). Tenha em atenção que não poderá fazer nenhuma alteração após finalizar o documento.

How can we help?